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SAP供应商寄售库存全流程指南:从特殊库存K到MRKO结算

SAP供应商寄售库存全流程指南:从特殊库存K到MRKO结算 简介供应商寄售是SAP物料管理MM模块中的一种供应链协作模式供应商将货物存放在企业仓库待实际消耗后才进行结算是降低库存资金占用的常用方案。这份SAP供应商寄售实操详解围绕“寄售库存不计成本、领用后按信息记录结算”的核心原理面向SAP顾问、MM模块运维人员及初学者系统梳理了从物料主数据维护采购类型F、特殊采购类别10、供应商与信息记录建立到采购申请/订单创建项目类别K、101收货、411库存转移及MRKO发票结算的完整链路并逐一标注了XK01、ME11、ME51N等关键事务代码同时点明101收料暂无会计凭证、411移库才产生财务凭证等易错环节。资源包内仅有1个doc文档压缩包大小约123KB内容紧凑、步骤清晰既适合按步骤跟做学习也可以作为日常配置与排错的手册。目前已有556人浏览学习说明这份资料对处理寄售类业务具有实际参考价值。文档还针对发票校验中常见的系统报错给出了412K冲销后再执行结算的排查思路能有效帮助读者规避寄售流程中的典型陷阱提升实操效率。1. 供应商寄售先领料后结算为什么你的库存账总是对不上提到 SAP 供应商寄售大部分 MM 顾问的第一反应是“特殊库存类型 K”但这个回答太浅了。做寄售的真正难点不在配置而在库存所有权与结算时点——物料明明躺在你仓库里但 ERP 里它既不算你的资产也不能直接参与 MRP 运算直到你把它从寄售库存转入自有库存的那一刻财务才开始记账。这个“先领用、后付款、物权不转移”的模式天然就是库存差异和财务对账的重灾区。如果你所在的工厂有这种场景供应商把原料放在你仓库你按实际消耗量月结付款或者客户要求你先把货备到他指定的中转仓、用了再开票那你就需要把供应商寄售这一整套流程吃透。这篇文章从一个实施顾问的视角把配置、日常操作、结算对账和那些没人写在 PPT 里的坑一次讲清楚适合正在做 MM 模块实施或供应链优化的人直接照着落地。2. 从零搭建寄售库存主数据、信息记录与采购订单的联动逻辑2.1 寄售模式的本质特殊库存 K 与所有权转移时点标准采购订单是“收货即产生负债”而寄售采购订单是“收货只增加库存数量不产生财务凭证”。在 SAP 里寄售库存用特殊库存类型 K 标识它挂在供应商名下而不是公司自有库存下。这意味着你在 MB52 / MMBE 里看到的库存数量实际是“代管库存”系统不会把它当成你的资产去核算。配置层面的前置条件工厂级别需要激活“寄售库存”相关的字段状态这通常在 OMJJ收货移动类型和 OMB2库存过账配置里确认。而最关键的一点是寄售采购订单的“项目类别”必须是 K否则后续的收货、领用、结算都会走成普通采购流程。寄售 vs 普通采购的核心区别按我的经验可以压缩成一张对比表维度普通采购供应商寄售物权归属收货即归我方始终归供应商付款时点收货/发票校验后领用消耗后库存类型非限制使用库存特殊库存 KMRP 参与直接参与可控制是否参与发票校验MIRO 立即产生负债MRKO 按消耗结算这个表解释了为什么寄售模式下需要一套独立的结算流程——你把一批货领到产线上供应商那边其实还没开出这笔货的发票只有等 MRKO 跑完结算会计科目才会挂上应付账款。2.2 供应商主数据、物料主数据与货源清单的配置套路我做寄售项目时第一步永远是检查供应商主数据的“采购”视图确认“寄售供应商”标识。路径是 XK01 / XK02进入采购数据屏幕勾选“寄售供应商”这个 checkbox。没有这个勾后面给这个供应商做寄售采购订单时系统会直接报错“供应商不是寄售供应商”。第二步是物料主数据的“采购”视图。寄售物料需要维护“特殊采购类型”字段取值可以是空默认标准采购也可以指定为 K 强制走寄售同时在“MRP 2”视图里决定是否允许该物料以寄售方式采购。这个字段不维护好ME11 创建寄售信息记录时会被系统拦下来。第三步就是 ME11 创建寄售信息记录关键字段信息记录类别寄售即 Category 2不能选标准ME11 初始界面信息记录类别 寄售Consignment 采购组织 1000 供应商 4000001234 物料 100005678条件类型寄售场景默认使用 PB00寄售价格。我一般会配置一个独立的条件类型比如 PBXX专门用于寄售结算避免和普通采购价格混在一起。条件类型 PBXX自定义 有效期 2024.01.01 - 9999.12.31 金额 12.50 / 每千克价格维护完成后ME03 查看寄售信息记录时能看到一个独立的“寄售”页签里面是供应商的寄售结算价格。第四步是 ME01 创建货源清单把信息记录和供应商绑定到物料上同时维护好“配额安排”的话后续 MRP 跑出来的采购建议会优先落到寄售供应商头上。货源清单不建采购员手工创建寄售 PO 也没问题但 MRP 自动转采购订单时就会跳过这个供应商。2.3 寄售采购订单ME21N 里三个关键字段的准确设置ME21N 创建寄售采购订单时有三个字段我建议每次都核对一遍因为它们决定着你后面对账时的数据口径采购订单类别。项目里“订单类别”必须显示为 K这代表这是一个寄售订单行。如果显示的是标准订单说明信息记录选错了。“寄售”标识。在项目细节的“发票”页签里有一个“寄售”标识默认勾选。如果你发现这个勾是灰的检查前两步的配置有没有漏。物料编号与工厂组合。一个寄售 PO 可以包含多个行项目每一行对应一个物料和工厂。这里的工厂决定了库存挂到哪个 location后续 MIGO 收货时不能跨工厂收。创建完 PO 后ME28 审批如果有审批策略的话通过才能做 MIGO 收货。这一步很多人会漏掉审批策略导致寄售 PO 一创建就被采购员直接收货财务月结对账时才发现凭证缺失。我的习惯是给寄售 PO 单独设一套审批策略金额阈值设低一点比如超过 5 万就必须经过采购经理审批。3. 日常业务流收货、领用、退料与库存转移的过账操作3.1 MIGO 收货101 / 561 K 过账差异与特殊库存标识寄售收货的标准移动类型是 101但收货时库存类型不同所以 MIGO 界面的“库存类型”要选“寄售库存”。如果信息记录和 PO 都正确系统会自动带出库存类型 K。MIGO 事务码选择“采购订单”参照 PO 号码 4500012345 移动类型 101 库存类型 寄售K 过账后 MMBE 查看库存类型 K数量 收到的数量这里有个新手容易踩的坑如果你用 501 收货入库无采购订单收货系统不会自动带出寄售标识这货就变成了自有库存后续结算流程就走不下去了。遇到这种情况唯一的后悔药是反向过账 502再改成 101 重新收一遍。561 K 期初导入上线切换时如果现场已经有供应商放在仓库里的货需要做期初库存导入。事务码 MIGO移动类型 561库存类型选 K按工厂 存储地点逐行导入。导入数量必须和实物盘点结果一致否则后面 MRKO 结算时金额会凭空多出来财务那边非常不好收场。MIGO 其他 收货 其他 移动类型 561 库存类型 寄售K 工厂 1000 存储地点 0001 数量 实际盘点数量批量导入的办法LSMW 录制 MIGO 561 K 的过账流程或者用 BDC 调用 BAPI_GOODSMVT_CREATE物料凭证的移动类型填 561特殊库存标识填 K。用 BAPI 时注意必须传“COMMIT”参数否则凭证不会落库。3.2 领用过账 411 K从寄售库存转自有库存的核心凭证寄售库存的“消耗”在实际业务里不是直接出库而是走 411 K 移动类型把寄售库存转成自有非限制库存。这一步做完SAP 才算把这批货“卖”给了你。MIGO 转移过账 物料到物料 移动类型 411 发出物料 100005678 发出库存类型 K寄售 接收库存类型 空自有库存 数量 实际领用数量过账后系统自动生成的物料凭证里能看到两个库存维度发出方是寄售库存 K接收方是非限制使用库存。这意味着从这一刻起这批货的所有权才算转移到你公司。发料过账不一定要走 MIGO。如果车间是通过 261 工单发料领用那么需要先做 411 K 转自有库存再按工单发料。但更高效的做法是配置 BAdI 或者在移动类型上做增强让 261 发料时同时检查寄售库存自动触发 411 K。这个增强属于 MM 模块的常规开发范围前两年在 CSDN 上讨论过很多实现方案但核心逻辑没变通过 MB_MIGO_BADI 或者 MB_DOCUMENT_BADI 捕获移动类型 261检查物料是否有寄售库存如果有就自动先过账 411 K。3.3 退料返回值退货给供应商的移动类型与结算冲销寄售库存退回供应商用的移动类型是 122这个操作和普通采购退货的本质区别在于普通退货 122 会同时冲销收货的会计凭证而寄售 122 不产生任何财务凭证它只是减少寄售库存的数量。MIGO 采购订单退货 PO 号码 4500012345 移动类型 122 库存类型 寄售K 数量 退货数量≤ 待退数量假如这批货已经被 411 K 转过自有库存就需要先做反向转移 412 K冲销 411 K把库存转回寄售再做 122 退给供应商。顺序不能反否则库存数量会先在自有库存里少一笔又在寄售库存里退一笔两边对不上。特别注意寄售退料的收货方是供应商不经过发货过账所以 WM 模块如果有仓库管理必须同步做转储单否则实物和账面的 WM 层面对不上。我这边的做法是上线前梳理一张“寄售库存退料检查清单”逐项核对 WM、MM、财务三层的凭证状态。4. 结算与对账MRKO 的完整配置和实际结算参数4.1 MRKO 结算原理为什么寄售结算不经过 MIRO寄售结算不走 MIRO而是走 MRKO供应商寄售结算事务码。原因是 MIRO 基于采购订单的收货数量做发票校验而寄售结算基于“消耗数量”做结算——消耗指的就是 411 K 过账的数量。MRKO 的结算逻辑是系统把所有已过账 411 K 但没有生成结算凭证的物料凭证汇总起来按寄售信息记录里的价格计算应付金额一次性生成结算凭证。这个凭证包含了两个关键内容物料凭证记录消耗了多少寄售库存会计凭证生成应付账款同时把“寄售消耗”科目记账MRKO 界面有三个核心参数我每次执行前都会确认MRKO 事务码 供应商 4000001234指定供应商则只结算该供应商 采购组织 1000一定要选对不同采购组织的寄售池是独立的 结算日期 2024.12.31系统生成该时点前所有未结算的消耗执行后系统会列出所有符合结算范围的物料凭证行。勾选需要结算的行点“结算”即可。4.2 消耗金额的组成价格来源与汇率转换逻辑寄售结算金额不是简单地用“数量 × 当前采购价格”而是取“过账日”对应的寄售信息记录条件类型的有效价格。这意味着如果供应商在月中间涨价了那 411 K 过账之前和之后的消耗会走两个价格。在系统里MRKO 结算时按下列逻辑取价找到物料对应的寄售信息记录取结算日期当天的有效条件记录价格如果汇率变了按结算日的汇率换算成本币金额如果有税收条件自动带出这里我建议设置一个“价格日期检查”的定期任务。比如每周跑一次 ZP_CHECK_PRICE对比当前生效价格和上周末生效价格差异超过 3% 的物料列出清单发给采购员去和供应商确认。否则供应商月底丢过来一个高得离谱的结算价你根本不知道是哪天开始涨的。4.3 余额与差异处理GR/IR 余额监控和未结算消耗清单寄售模式下的 GR/IR货物收据/发票收据差异科目余额和普通采购不太一样。普通采购的 GR/IR 是收货和发票两条腿寄售模式下没有发票环节所以 GR/IR 只反映“已收货未消耗”的寄售库存金额。我通常在月底执行以下操作来监控寄售平衡状态事务码 FBL3N科目 191000寄售 GR/IR查看余额事务码 ME2M按采购订单查看已收货寄售数量和已消耗数量事务码 MRKO 直接查询未结算寄售消耗如果 GR/IR 余额持续增长说明收货速度大于消耗速度库存积压了。这时候要么通知采购减少寄售到货频次要么和供应商谈把冗余库存退回。常见做法是在 MRKO 结算前先跑一张 ZP_CONSIGNMENT_OPEN 报表字段包括供应商、物料、消耗日期、消耗数量、价格、结算状态、差异标志。这张表出来后让财务针对“差异标志”为 Y 的行人工复核。这能避免 MRKO 一次性把有问题的凭证也结了后续冲销更麻烦。5. 寄售流程的 5 个高频踩坑点翻车场景与排错记录5.1 MRKO 结算后金额为 0但不报错现象MRKO 结算操作显示“已结算”但生成的凭证金额是 0供应商那边不认账。原因寄售信息记录里的条件类型“金额”字段为空或者条件记录已被删除。系统在结算时不报错默认按 0 金额生成凭证这是 SAP 比较坑的一个点。解决执行 MRKO 前先用 ME03 检查寄售信息记录的价格有效性确认条件类型 PB00 / PBXX 有生效记录。如果发现历史条件记录被删用 ME11 补一条有效期覆盖到结算日的新记录。对于已经生成 0 金额凭证的部分用 MRKO 里的“撤销结算”功能先冲销再补好价格重新结算。跨月的话就涉及会计凭证冲销权限需要财务配合。5.2 411 K 过账报错“没有可以过账的库存”现象MIGO 做 411 K 时系统提示库存不足或没有可用的寄售库存。原因最常见的两种——一种是 MMBE 里该供应商的寄售库存已经为 0但产线还在领料另一种是物料不在寄售库存池里而是在“供应商分包库存”特殊库存类型 O里移动类型用错了。解决先跑 MMBE 看“特殊库存”字段确认是 K 还是 O。如果是 K 为 0就联系采购要补货到仓如果是 O要先用 541 把分包库存收货到自有库存再走 411 K。我遇到过几次产线等着料、库存账面有数但就是过不了账最后发现是物料存在不同的存储地点加上 MIGO 默认的存储地点不对把存储地点改成正确的就过了。5.3 寄售 PO 收货时无法选择“寄售库存”标识现象MIGO 参照 PO 收货时“库存类型”下拉框是灰的只能选“非限制使用库存储”。原因PO 行的“项目类别”不是 K或者订单里的“寄售”标识没有勾上。通常是因为 ME21N 建单时供应商的“寄售供应商”标识未激活系统不让建 K 类行项目。解决回 XK02 检查供应商采购视图勾选状态然后去 ME22N 修改 PO把项目类别改成 K或者干脆重做订单。如果供应商那边需要加寄售标识改完主数据后还要重新维护寄售信息记录不然 PO 仍然建不出来。5.4 寄售库存参与了 MRP 运算导致重复采购现象MRP 跑出来的采购建议把寄售库存的供应量重复计算产线明明还有一大堆寄售库存采购员又订了一批。原因物料主数据 MRP 2 视图里的“批量大小”和“安全库存”字段虽然有值但真正的原因是物料主数据里没有设置“寄售库存不参与 MRP”。SAP 标准的 MRP 运行是包含寄售库存数量的如果要排除必须设置“MRP 组”里对应的“特殊获取类型”或“排除特殊库存”标识。解决MM02 MRP 2 视图把“寄售”字段设置成“2排除”或者在 OPPQ1 配置 MRP 组时设置“不计算寄售库存”。改完后 MD04 查看物料供应/需求列表确认寄售库存数量不再参与净需求计算。这个改动要谨慎排除了寄售库存可能导致自有库存的安全库存阈值变高建议先模拟 MRP 一次看结果。5.5 寄售退料导致物料的“期间状态”异常现象124 / 122 退料后MMBE 里的库存数量变了但会计期间状态显示“上期间关闭”财务月结无法继续。原因跨月退料时SAP 的物料账期间和财务期间不一致。特别是物料分类账激活的情况下退料过账如果落到上个月系统会要求先冲销物料分类账的相关凭证。解决遇到跨月退料优先在当月做 412 K 先转回寄售再在当月做 122 退货避免直接对上月已结算的寄售消耗做冲销。如果已经发生了找 CO 顾问用 MR11 或者物料分类账调整功能处理差异。这个坑我在年终盘点时踩过一次之后所有寄售退料必须经过计划员确认期间而不是让仓管员自己 MIGO 乱退。6. 寄售数据分析与批量提速用 LSMW 和自定义报表减少月结时间6.1 用 LSMW 批量维护寄售主数据节省 80% 配置时间供应商寄售上线时几百颗物料的信息记录和货源清单手工维护几乎没有可行性。我一般用 LSMW 录屏批量导入核心步骤* 录制 ME11 创建寄售信息记录事务 * 屏幕字段信息记录类别、供应商、物料、采购组织 * 条件记录条件类型 PBXX、金额、有效期 * 保存后系统生成记录再录制 ME01 建货源清单实际操作时我会先把 Excel 整理成固定格式使用 LSMW 的“Batch Input Recording”方式而不是“BDC”方式。录屏方式对字段顺序要求更严格但是更稳定。关键字段映射如下Excel 列LSMW 字段名说明供应商LIFNR必须是寄售供应商物料MATNR必须勾了特殊采购类型 K采购组织EKORG不同采购组织需要单独维护条件类型KONFT常用 PB00 / PBXX金额KONDT结算单价有效期DATBI建议设置到 9999.12.31跑批后用 ME03 抽查 3-5 颗物料的价格记录是否完整。如果发现某些行没建上优先查 Excel 里是不是有重复行或者空格字符这俩是 LSMW 翻车的最高频原因。6.2 自定义报表追踪寄售库存周转与呆滞物料标准报表 MMBE / MB51 只能看数量和凭证但寄售库存的“价值”和“周转天数”需要自定义报表才能算清楚。我做的寄售库存分析报表一般按如下字段走SELECT KONKTIVSBESTAND.MATNR, 物料名称, 供应商, SUM(寄售库存数量) AS QTY, SUM(寄售库存数量 * 当前条件记录金额) AS VALUE, 平均日消耗量, (寄售库存数量 / 平均日消耗量) AS COVERAGE_DAYS FROM 寄售库存表 JOIN 信息记录条件表 ON 物料 物料 WHERE 工厂 指定工厂 GROUP BY 物料, 供应商 ORDER BY COVERAGE_DAYS ASC这个报表的价值在于它把“库存数量”和“消耗速度”关联起来能够直接暴露哪些寄售物料已经在仓库躺了三个月以上。我在项目里给采购团队定了规则覆盖天数超过 45 天的物料必须发邮件给供应商确认退货或延迟发货覆盖天数低于 5 天的物料自动触发催货清单。6.3 寄售库存的月度循环盘点与差异处理机制寄售库存的盘点不能和自有库存混在一起做。我强烈建议给寄售库存单独设置一个盘点的存储地点或盘点范围比如物理上同一个仓但盘点范围分两个用特殊库存标识 K 区分。盘点差异处理逻辑如下实盘数量 账面寄售数量先做 MIGO 561 K 补录差异数量再做 411 K 转自有实盘数量 账面寄售数量先做 122 退货冲减再做 412 K 冲销自有部分差异超过 5%必须停止 MRKO 结算先查清楚原因再处理每月结账日前两天我会把寄售库存的“未结算消耗清单”发给财务。财务据此在 MRKO 里戳结算之后核对总账科目的寄售 GR/IR 余额是不是归零。如果零不了就按差异金额去查具体凭证。这套机制跑三个周期后月底对账基本就是顺手的事。最后说个个人建议别只看 MMBE 的余额就判断寄售库存健康一定要看覆盖天数和周转率这两个衍生指标。库存数量正常但消耗停滞恰恰意味着资金被供应商的货占着。做寄售项目这几年最能体现顾问水平的时刻其实不在上线当天而在三个月后仓库和财务不再因为库存差异互相甩锅的时候。希望这些落地细节帮到你。本文还有配套的精品资源点击获取
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